目 錄
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門(單位)主要職責(zé)
中共湖北省委黨史研究室是中共湖北省委主管黨史業(yè)務(wù)的工作部門,是從事黨史和文獻資料征集、研究和宣傳教育的專門機構(gòu)。主要職責(zé):
�、毖芯�、編寫黨史,主要是湖北地方黨史,編輯出版相應(yīng)的黨史書刊。
⒉征集、整理、編撰發(fā)生在湖北的重要黨史和文獻資料,搜集、整理國內(nèi)外研究中共湖北地方黨史的信息資料。
�、承麄鼽h的光輝歷史和優(yōu)良傳統(tǒng),運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義、集體主義和社會主義教育。
�、磦鬟_貫徹中央和省委關(guān)于黨史和文獻工作的指示,組織協(xié)調(diào)全省黨史和文獻工作,組織黨史和文獻工作的經(jīng)驗交流,培訓(xùn)黨史和文獻部門的業(yè)務(wù)骨干。
⒌指導(dǎo)湖北省中共黨史學(xué)會(人物研究會)、湖北省新四軍研究會、董必武思想研究會的工作。
⒍完成省委交辦的其它專項工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《省編辦關(guān)于省委黨史研究室分類意見的批復(fù)》(鄂編辦事改文〔2014〕17號)的文件規(guī)定,我室未劃分事業(yè)單位類別,為省委直屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,2018年機構(gòu)改革后保持不變,無二級單位,本級納入預(yù)算編報范圍。我室本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、人事處(機關(guān)黨委)、研究一處、研究二處、研究三處、科研管理處、宣傳教育處、組織史資料編研(文獻)處等8個處(室)。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2025年預(yù)算收入3108.14萬元,比上年增加19.82萬元,增幅0.64%。主要原因,一是在職人員經(jīng)費有所增加,我室在職人員人數(shù)由上年的64人減少到63人,理論上人員經(jīng)費有所減少,但是我室落實在職人員的基本工資調(diào)整政策,人員經(jīng)費有所增加。二是離退休人員經(jīng)費有所增加,我室離退休人員由上年的48名增加到50人,其中48名退休人員“統(tǒng)籌待遇”編入退休人員預(yù)算。三是項目總經(jīng)費有所減少,我室項目經(jīng)費減少部分是上年兩臺公務(wù)車的購置經(jīng)費。其中:一般公共預(yù)算撥款收入3108.14萬元,比上年增加19.82萬元,增幅0.64%;其他收入0萬元,比上年持平。綜合以上,人員經(jīng)費預(yù)算增加部分高于項目經(jīng)費減少部分,所以我室2025年預(yù)算收入略有增加。
2.預(yù)算支出情況:2025年預(yù)算支出3108.14萬元,比上年增加19.82萬元,增幅0.64%。其中:科學(xué)技術(shù)支出2231.09萬元,比上年減少38.70萬元,減幅1.71%;社會保障和就業(yè)支出595.70萬元,比上年增加12.67萬元,增幅2.17%;衛(wèi)生健康支出111.70萬元,比上年增加47.70萬元,增幅74.53%;住房保障支出169.65萬元,比上年減少1.85萬元,減幅1.08%。
支出增加的主要原因:一是科學(xué)技術(shù)支出主要反映我室在職人員經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費和項目經(jīng)費。因我室落實在職人員工資調(diào)整政策,在職人員減少1名,在職人員經(jīng)費僅增加5.47萬元;依據(jù)近三年差旅費支出情況,機關(guān)運行經(jīng)費中差旅費較上年有所增加,機關(guān)運行經(jīng)費增加4.01萬元;我室項目經(jīng)費減少48.18萬元,剔除上年兩臺公務(wù)車的購置費。二是社會保障和就業(yè)支出主要反映我室離退休人員經(jīng)費、我室在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出和公費醫(yī)療經(jīng)費。因在職人員減少1人,基本養(yǎng)老保險單位繳費和職業(yè)年金繳費較上年減少2.71萬元;因離休人員基本離休費調(diào)整和退休人員增加2人,離退休經(jīng)費較上年增加15.38萬元。三是衛(wèi)生健康支出主要反映我室公費醫(yī)療經(jīng)費,因我室離退休干部年齡偏高,為了保障離退休干部的公費醫(yī)療費,公費醫(yī)療費較上年增加47.70萬元。四是住房保障支出主要反映我室在職人員的住房公積金單位部分,我室嚴(yán)格核算住房公積金的繳費基數(shù),測算在職人員住房公積金單位繳費部分,住房公積金較上年減少1.85萬元。
(1)2025年基本支出2646.85萬元,比上年增加68萬元,增幅2.64%,主要原因是我室落實在職人員工資調(diào)整政策和離休人員的離休費調(diào)整政策;退休人員較上年增加2人,退休人員“統(tǒng)籌待遇”較上年有所增加;公費醫(yī)療費較上年有所增加。
(2)2025年項目支出461.29萬元,比上年減少48.18萬元,減幅9.46%,主要原因是減少2024年兩臺公務(wù)車購置費。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2025年機關(guān)運行經(jīng)費280.81萬元,較上年相比增加4.01萬元,增幅1.45%,增加主要原因是我室持續(xù)堅持將黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子作為預(yù)算支出安排的基本原則,結(jié)合我室外出調(diào)研工作的實際需要,在控制機關(guān)運行經(jīng)費各項支出的基礎(chǔ)上,適合增加差旅費支出,機關(guān)運行經(jīng)費增加部分主要為差旅費。其中:辦公費6萬元、水費2萬元、電費20萬元、郵電費13萬元、差旅費25萬元、因公出國(境)費用5.28萬元、維修(護)費14.05萬元、租賃費3.50萬元、會議費4.95萬元、公務(wù)接待費5.60萬元、勞務(wù)費2萬元、工會經(jīng)費32.85萬元、福利費34萬元、公務(wù)用車運行維護費15.90萬元、其他交通費用85萬元、其他商品和服務(wù)支出11.68萬元。機關(guān)運行經(jīng)費功能科目為科學(xué)技術(shù)支出。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算26.78萬元,比上年預(yù)算減少45.15萬元,減幅62.77%。其中:
1.因公出國(境)費5.28萬元,比上年增加0萬元,主要原因是按照省財政廳下達因公出國(境)費控制數(shù)編制。
2.公務(wù)接待費5.60萬元,比上年增加0.85萬元,主要原因是按照省財政廳下達公務(wù)接待費控制數(shù)編制。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費15.90萬元,比上年減少46萬元,其中:公務(wù)用車購置0萬元,比上年減少47.30萬元,主要原因是我室未編制公務(wù)車購置計劃;公務(wù)用車運行維護費15.90萬元,比上年增加1.30萬元,主要原因是我室公務(wù)車的保留車輛5臺,按照省財政廳《2025年省直部門日常公用經(jīng)費單項定額標(biāo)準(zhǔn)表》規(guī)定的公務(wù)用車運行維護費年均費用3.97萬元的標(biāo)準(zhǔn)核算,我室可編制公務(wù)用車運行維護費19.85萬元。因我室2024年更換購置2臺公務(wù)車,公務(wù)車維修費較少,我室實際編制公務(wù)用車運行維護費15.90萬元。
六、政府采購預(yù)算安排情況
2025年中共湖北省委黨史研究室編制政府采購預(yù)算86.10萬元,比上年度減少41.86萬元,減幅32.71%,主要原因是我室無公務(wù)車購置計劃,壓減辦公設(shè)備購置費用。其中:貨物類政府采購預(yù)算14.90萬元,主要用于購置空調(diào)、辦公桌椅等辦公設(shè)備;工程類政府采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類政府采購預(yù)算71.20萬元,主要用于物業(yè)管理、印刷以及財務(wù)咨詢服務(wù)等。
2025年,面向中小企業(yè)采購預(yù)算86.10萬元,其中面向小微企業(yè)采購預(yù)算86.10萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年,中共湖北省委黨史研究室占有房屋面積6309.60平方米,其中:辦公用房建筑面積1606.54平方米,其他431平方米。公務(wù)用車5輛,其中:副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是離退休干部用車和實物保障車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺(套)。
八、重點項目預(yù)算績效情況
“黨史研究工作經(jīng)費”項目主要內(nèi)容是依據(jù)《湖北省2021-2025年黨史和文獻工作規(guī)劃》和《關(guān)于學(xué)習(xí)宣傳貫徹<黨史學(xué)習(xí)教育工作條例>的實施方案》,保障和推動湖北黨史研究、宣傳工作順利開展。長期目標(biāo)為:忠實記錄習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想在荊楚大地的生動實踐,加快推進黨史基本著作編寫,加強黨史專題研究,推進黨史人物研究,豐富完善文獻資料體系,提高黨史編研水平,加強黨史宣傳教育,創(chuàng)新黨史宣傳載體,做好黨史系統(tǒng)干部專題培訓(xùn),管理指導(dǎo)湖北省中共黨史學(xué)會和湖北省新四軍研究會,編輯出版一系列黨史成果。2025年預(yù)算安排168.06萬元,資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款。
項目績效年度目標(biāo):(1)全面收集整理習(xí)近平總書記在湖北視察工作的重要講話和相關(guān)資料,編印《習(xí)近平同志視察湖北資料匯編》(第七冊),推動《湖北脫貧攻堅口述史》出版印刷工作,編印《湖北黨史大事》和《湖北脫貧攻堅資料匯編》。加快推進黨史基本著作編寫。(2)。深入推進《中國共產(chǎn)黨湖北歷史》(第三卷)編寫工作,修改完善1978至2002年湖北歷史,補充編寫2002至2012年湖北歷史。加強黨史專題研究,開展新中國成立初期湖北工業(yè)化的起步專題研究。推進黨史人物研究,推進《荊楚豐碑——湖北黨史人物故事》系列叢書出版后續(xù)工作。推動《建黨和大革命時期的湖北工人運動》進入出版程序。(3)深入宣傳宣講黨的二十大精神,全方位加強黨史宣傳,創(chuàng)新黨史宣傳載體,辦好湖北黨史網(wǎng)。加強湖北黨史宣講團建設(shè),推進湖北省黨史宣講團“七進”宣講。(4)完善科研人才隊伍培訓(xùn)機制,切實提高全省黨史研究人員能力素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。加強對湖北省中共黨史學(xué)會的管理和指導(dǎo),發(fā)揮其聯(lián)系黨史學(xué)界的橋梁紐帶作用。(5)推動中國共產(chǎn)黨湖北省組織史第七卷編撰工作;開展中共湖北土地革命戰(zhàn)爭口述史料整理和中共湖北解放戰(zhàn)爭口述史料收集和整理工作。
經(jīng)濟成本指標(biāo):印刷費控制率=100%,培訓(xùn)班人均培訓(xùn)成本≤450元/人。
數(shù)量指標(biāo):黨史成果數(shù)量≧4個,黨史專題成果完成率=100%,全省黨史系統(tǒng)干部培訓(xùn)人數(shù)110人,編纂黨史資料字?jǐn)?shù)≧200萬字,征集文字資料字?jǐn)?shù)≧1000萬字,聘用人員人數(shù)≧2人,辦公設(shè)備購置率100%。
質(zhì)量指標(biāo):各類成果出錯率≤0.40%,宣傳文章字?jǐn)?shù)≧5000字。
時效指標(biāo):成果出版時間為年底。
社會效益指標(biāo):成果出版冊數(shù)≧2000冊,宣傳方式多樣性≧3種,干部素質(zhì)與能力提升度≧90%,省級以上媒體宣傳(轉(zhuǎn)載)數(shù)量≧30篇(次)。
服務(wù)對象滿意度:內(nèi)部干部對相關(guān)成果滿意度≧95%,參與培訓(xùn)人員對培訓(xùn)滿意度≧90%。
九、其他需要說明的情況
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我室2025年無政府性基金預(yù)算支出,故該表為空表。
(二)其他情況說明
1.關(guān)于基本支出中“其他”的說明。基本支出中其他工資福利支出系在職干部的伙食補助30.24萬元,補助標(biāo)準(zhǔn)為每月400元/人,在職干部63名,小計30.24萬元;住房公積金單位補貼部分和在職人員公費醫(yī)療。
2.關(guān)于室駐村工作隊工作經(jīng)費的說明。室駐村工作隊工作經(jīng)費嚴(yán)格按照《關(guān)于進一步規(guī)范省派駐村第一書記和工作隊待遇保障和經(jīng)費使用的通知》(鄂鄉(xiāng)振發(fā)〔2022〕10號)開支,所需經(jīng)費列入機關(guān)商品和服務(wù)支出項目、綜合管理事務(wù)項目,按照實際情況據(jù)實結(jié)算。
3.關(guān)于項目中“其他商品和服務(wù)支出”的說明。黨史研究工作經(jīng)費項目中其他商品和服務(wù)支出19.50萬元,系湖北黨史宣傳經(jīng)費;綜合管理工作事務(wù)項目中其他商品和服務(wù)支出101.56萬元,系離退休干部夏季療養(yǎng)等活動經(jīng)費、美好生活共同締造等補助經(jīng)費以及湖北黨史宣傳短視頻制作費用等。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(款):指用于行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
中共湖北省委黨史研究室
2025年2月18日
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